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中國企業(yè)培訓講師
內(nèi)部審計暨數(shù)字化時代的風險、內(nèi)控、合規(guī)、法務(wù)、一體化管理專題研修班
發(fā)布時間:2025-02-21 16:49:49
 
講師: 瀏覽次數(shù):54

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員· 財務(wù)總監(jiān)

培訓講師:    課程價格:¥3280元/人    培訓天數(shù):4天   

日程安排SCHEDULE

2025-03-18 廣州
2025-04-23 成都
2025-05-27 西安
2025-06-24 青島


課程大綱Syllabus

內(nèi)部審計的公開課

各有關(guān)企事業(yè)單位:
習總書記在二十屆*審計委員會第一次會議上強調(diào)指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內(nèi)功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經(jīng)濟監(jiān)督的“特種部隊”,更好發(fā)揮審計監(jiān)督作用上聚焦發(fā)力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業(yè)自2022年“合規(guī)管理強化年”以來,在合規(guī)管理方面取得了顯著成效,但也面臨一些不確定因素,合規(guī)風險識別與評價機制不健全 、合規(guī)審查機制尚未建立、合規(guī)問責處罰機制不完善、規(guī)管理評價機制不健全。
*國資委發(fā)布的《*企業(yè)合規(guī)管理辦法》、《企業(yè)合規(guī)管理體系指南》、《*企業(yè)全面風險管理指引》、《企業(yè)法律風險管理體系指南》等文件,要求建立“法務(wù)、合規(guī)、內(nèi)控、風險一體化管理平臺”,強調(diào)“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”,構(gòu)建全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制。實踐中,如何厘清法務(wù)、合規(guī)管理、內(nèi)控和風險管理之間的內(nèi)在邏輯,以及如何有效整合風險監(jiān)督資源,提升綜合防控能力,全面提升內(nèi)部審計人員和法務(wù)合規(guī)人員的業(yè)務(wù)水平、為此我院特舉辦內(nèi)部審計暨數(shù)字化時代的風險、內(nèi)控、合規(guī)、法務(wù)一體化管理專題研修班。希望各單位積極組織相關(guān)人員參加。
現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下: 

一、研修內(nèi)容
(一)內(nèi)部審計工作理論基礎(chǔ) 
1.內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別和聯(lián)系
2.內(nèi)部審計的職能與使命
3.內(nèi)部審計機構(gòu)與人員職能
4.用三種分類構(gòu)建內(nèi)部審計體系
5.內(nèi)部審計的5個階段的閉環(huán)管理
6.信息化在內(nèi)部審計中的應(yīng)用

(二)審計人員四能四會勝任力 
1、內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置原則
2、多層級內(nèi)部審計機構(gòu)的管理方式
3、審計人員四能四會勝任力 
1)遇事能干,內(nèi)部審計的方向選擇:審什么 
2)遇事能查,內(nèi)部審計操作實務(wù):怎么審 
3)開口能說,基于心理學的審計溝通方法論 
4)團隊能帶,審計項目現(xiàn)場管理 
5)提筆能寫,審計報告及審計整改操作實務(wù)
討論:將內(nèi)部審計人員的績效與審計發(fā)現(xiàn)的問題和違規(guī)處罰掛鉤是創(chuàng)舉還是錯誤?
討論:內(nèi)部審計人員被指咄咄逼人怎么辦?
討論:內(nèi)部審計怎樣才能成為領(lǐng)導(dǎo)的“貼心人”

  (三)內(nèi)部審計技術(shù)及方法落地 
1.選擇審計項目的2個方法:經(jīng)營估計法/風險排查法
2.審計取證的8個核心方法
3.審計發(fā)現(xiàn)、審計工作底稿及審計結(jié)論
4.審計報告的內(nèi)容和格式及修訂及發(fā)送
5.審計報告的運用及后續(xù)審計
討論:內(nèi)部審計對審計發(fā)現(xiàn)的稅務(wù)違規(guī)問題應(yīng)該如何上報?

(四)合規(guī)與合規(guī)管理
1.《*企業(yè)合規(guī)管理辦法》4大原則
2.《*企業(yè)合規(guī)管理辦法》5個關(guān)鍵,5個到位
3. 合規(guī)管理運作機制
4. 合規(guī)管理的“三個三”

(五)數(shù)字化時代的風險、內(nèi)控、合規(guī)、法務(wù)一體化管理
1.風控一體化管理的挑戰(zhàn)與機遇
2.識別合規(guī)風險6大方法論
3.如何搭建“法律合規(guī)大風控”管理體系及“風控合法審一體化新機遇
4.內(nèi)控數(shù)字化探針
5.內(nèi)控數(shù)字化模型
6.內(nèi)控風險大屏化下的快速測試與預(yù)警
7.風險應(yīng)對的4種主流方法 1)規(guī)避 2)轉(zhuǎn)移 3)減輕 4)接受
8.內(nèi)部審計3個組織
9.內(nèi)部審計的2個必行事項 

(六)合規(guī)管理的“一核心,三支柱,九要素”
1、一核心:道德與合規(guī)文化
2、三支柱:制度、人員、技術(shù)
3、九要素

(七)企業(yè)合規(guī)及相關(guān)法律風險典型類型及案例(選講)

參培對象
各企事業(yè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)、董(監(jiān))事辦公室、總法律顧問、法律事務(wù)部、法務(wù)審計部、審計部、紀檢監(jiān)察部、企業(yè)管理部、合同管理部、合規(guī)管理部、法務(wù)/風險合規(guī)部、風險控制部、人力資源部、財務(wù)部、綜合部等相關(guān)人員。

內(nèi)部審計的公開課


轉(zhuǎn)載:http://www.malashangbang.com/gkk_detail/318204.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:內(nèi)部審計暨數(shù)字化時代的風險、內(nèi)控、合規(guī)、法務(wù)、一體化管理專題研修班

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