高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠政策分析與納稅籌劃會計實務
講師:潘士榮 瀏覽次數(shù):2573
課程描述INTRODUCTION
稅收優(yōu)惠政策分析
培訓講師:潘士榮
課程價格:¥元/人
培訓天數(shù):2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
稅收優(yōu)惠政策分析
【課程目標】
為確保國家關于高新技術企業(yè)和創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新所得稅優(yōu)惠政策的貫徹落實,支持地方經(jīng)濟結構升級,促進企業(yè)加大研發(fā)投入,推動企業(yè)自主創(chuàng)新,助力高新技術企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,本課程培訓的重點面向高新技術企業(yè),幫助企業(yè)了解高新技術企業(yè)*優(yōu)惠政策,了解享受優(yōu)惠政策的條件、辦理流程,同時對企業(yè)的納稅籌劃會計實務進行系統(tǒng)的講解,旨在幫助廣大高新技術企業(yè)的財務人員對國家各項稅收優(yōu)惠政策做到“應懂盡懂、應知盡知”,同時促進財務人員涉稅會計專業(yè)水平和業(yè)務能力的提升。
【培訓對象】
高新技術企業(yè)財務經(jīng)理、財務主管、稅務會計。
【學員收獲】
.全面把握高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠政策
.掌握研發(fā)費用加計扣除*政策以及實務操作
.理解納稅籌劃的價值并拓展相關專業(yè)知識
.學會主要稅收涉稅會計核算的要點
.了解當前稅收熱點、難點問題的處理
【授課方式】講師講授+案例分析+現(xiàn)場答疑
【課程時間】兩天(6小時/天)
【課程大綱】
模塊一 高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠政策分析
.高新技術企業(yè)常見稅收優(yōu)惠政策運用分析
.高新技術企業(yè)兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策存在的問題
.高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠備案管理
.高新技術企業(yè)如何降低稅務風險
.高新技術企業(yè)的后續(xù)管理與復審應注意的事項
模塊二 研發(fā)費用加計扣除*優(yōu)惠政策與落實
.研發(fā)費用加計扣除*政策解讀
.研發(fā)費用加計扣除政策的主要內容
.加計扣除研發(fā)費用核算要求
.研發(fā)費用加計扣除備案和申報管理
.科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除政策
.高新技術企業(yè)認定與加計扣除研發(fā)費內容差異
.案例分析:走出研發(fā)費用加計扣除理解誤區(qū)
模塊三 解讀稅收籌劃
.稅收籌劃概述
.稅收籌劃的基本原理
.稅收籌劃的主要技術
.稅收籌劃的價值
模塊四 主要稅種的納稅籌劃和優(yōu)惠政策
.增值稅的納稅籌劃和優(yōu)惠政策以及案例分析
.所得稅的納稅籌劃和優(yōu)惠政策以及案例分析
.個人所得稅納稅籌劃和優(yōu)惠政策以及案例分析
.其他稅種的納稅籌劃和優(yōu)惠政策以及案例分析
模塊五 涉稅會計核算實務
.全面營改增后*的增值稅會計處理實務
.所得稅會計核算實務
.其他稅種的會計核算實務
.稅收口徑與會計核算口徑差異分析與協(xié)調
模塊六 稅收熱點、難點問題剖析及其相關政策解讀與實務操作
.技術成果投資入股稅收政策分析
.股權激勵涉稅問題分析
.高新技術企業(yè)有股權轉讓收入是否可以享受稅收優(yōu)惠
.代扣的個人所得稅手續(xù)費返還的涉稅處理
.預繳企業(yè)所得稅注意的事項
.私車公用涉稅處理方法
.股東從公司借款涉稅問題分析與會計處理
.有限合伙企業(yè)作為員工持股平臺的涉稅分析
.擬上市公司稅務問題解析與案例
稅收優(yōu)惠政策分析
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已開課時間Have start time
- 潘士榮
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